Công ty mẹ Đạt Phương lãi quý I gấp đôi cùng kỳ

CTCP Đạt Phương (UPCoM: DPG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ tăng trưởng lần lượt 50% và 117%.

Theo BCTC riêng quý I, Đạt Phương ghi nhận doanh thu hơn 354 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm 81% cơ cấu, doanh thu bán hàng chiếm 5%, ngoài ra Đạt Phương cũng ghi nhận một khoản doanh thu chuyển nhượng dự án cho công ty con thực hiện khoảng 46 tỷ đồng.

Với kết quả hợp nhất, Đạt Phương đạt doanh thu 167,3 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước, nguyên nhân do báo cáo phải loại bỏ các nguồn thu từ công ty con, đơn vị liên kết và một số dự án bất động sản của công ty mà Đạt Phương xây dựng phần thô. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm 72% cơ cấu; doanh thu bán điện thương phẩm đạt 23%; phần còn lại đến doanh thu bán hàng hóa vật tư.

Trích BCTC hợp nhất quý I của Đạt Phương

Kết thúc quý đầu năm, Đạt Phương ghi nhận lãi ròng hợp nhất 20,1 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu xét riêng với công ty mẹ, đơn vị này ghi nhận lãi ròng gấp hơn 2 lần, đạt 18,8 tỷ đồng. Với kết quả quý I, Đạt Phương đã thực hiện 17% và 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Theo ban lãnh đạo, thời điểm quý I luôn là giai đoạn vướng ngày nghỉ lễ Tết nên kết quả không cao. Mặt khác, doanh thu mảng xây lắp hầu hết sẽ được ghi nhận vào nửa cuối năm và doanh thu từ mảng bán điện tập trung chủ yếu vào giữa năm.

Năm nay, dự án thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B của Đạt Phương dự kiến sẽ phát điện tổ máy 1 vào tháng 5 và tổ máy 2 vào tháng 6.

Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của Đạt Phương chia sẻ, nếu 2 dự án thủy điện của công ty chạy đủ 1 năm thì chắc chắn sẽ có lợi nhuận ngay, tuy nhiên trong 2018, các dự án vận hành vào cuối năm, trong đó các tháng 7,8,9 là những tháng mưa nên giá điện thấp, ảnh hưởng đến nguồn thu của công ty.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản trên báo cáo hợp nhất của Đạt Phương ở mức 3.950 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 36% với 1.419 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở khoản tiền và tương đương tiền hơn 377 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 804,7 tỷ đồng (là quỹ đất được nhận theo hợp đồng BT tại các dự án).

Tài sản dài hạn chiếm 64% ở mức 2.530 tỷ đồng, trong đó tài sản dở dang chiếm chủ yếu với 1.892 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí tại dự án thủy điện Sơn Trà và dự án khu đô thị Đồng Nà, Võng Nhi và Nồi Rang.

Mặt khác, công ty đang có 2.226 tỷ đồng nợ vay tài chính chủ yếu là nợ vay dài hạn khoảng 1.691 tỷ đồng.

Lệ Hải

Nguồn NDH: http://ndh.vn/cong-ty-me-dat-phuong-lai-quy-i-gap-doi-cung-ky-2018042309242911p147c159.news